Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Haushaltsdiagramm
-5.218.849,02 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
-5.218.849,02 €
73,49%
-699.378,53 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-699.378,53 €
9,85%
-561.081,26 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
-561.081,26 €
7,90%
-323.751,21 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
-323.751,21 €
4,56%
-267.204 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
-267.204 €
3,76%
-28.889,57 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-28.889,57 €
0,41%
-2.352 €
10 Sonstige ordentliche Erträge
10 Sonstige ordentliche Erträge
-2.352 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -7.101.505,59 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 13.711.519,96 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 6.610.014,37 € |
Veranschlagtes Sonderergebnis | |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 6.610.014,37 € |